舊版網站|繁體|設為首頁|加入收藏
縣政府
當前位置: 首頁  > 丹鳳縣政府  > 財政信息  > 財政預決算  > 正文
窄屏瀏覽

丹鳳縣招商服務局2019年部門綜合預算說明

索引號: 779940273-2019-000267 文 號:
發布機構: 丹鳳縣政府 發文日期: 2019-11-19
信息來源: 丹鳳縣人民政府 瀏覽次數:
名稱: 丹鳳縣招商服務局2019年部門綜合預算說明


丹鳳縣招商服務局2019年部門綜合預算說明

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、貫徹執行中、省、市、縣關于招商引資、對外開放工作的方針、政策,研究擬定我縣對外開放和招商引資有關規范性文件并組織實施。

2、負責完成市縣確定的全縣招商引資工作,分解目標任務,會同有關部門組織對各鎮、各部門(單位)的指標完成情況實施考核、獎懲。

3、負責宣傳、介紹丹鳳投資環境、扶持方法;負責項目的征集、篩選、整理、儲備、推介和項目庫建設;負責全縣各類招商活動的籌備、組織和協調。

4、負責組織、協調全縣招商引資和利用外資工作;分析研究全縣招商引資情況,擬定有關招商引資地方性規范政策文件,編制全縣招商引資中長期規劃和年度工作意見;負責匯總、統計全縣招商引資情況。

5、負責項目的洽談,召集招商會議,不定期對洽談項目進行質量論證,對擬簽定合同進行評審。

6、負責項目合同的簽定準備;協調有關部門落實項目享受的優惠政策,協助辦理投資項目的各種手續。

7、負責接待投資商的投訴,依法維護投資者的合法權益。

8、定期組織對各類項目進行走訪,了解情況,及時解決存在的問題。

9、負責發布全縣招商引資信息,宣傳推介全縣招商引資項目、政策和各類產業園區情況。

10、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據上述職責,縣招商服務局設4個內設機構:

1、辦公室

負責局內黨務、政務和后勤保障工作;督促檢查局內各項工作制度的落實;承辦局重要會議的組織和會議決定事項的督辦;負責局內文秘、辦公自動化、依法行政、信息公開、機要保密、對外宣傳及檔案管理工作;負責局干部職工思想教育、計劃生育、安全信訪以及精神文明建設等工作;負責局內財務報賬和財產管理工作;負責局目標責任制考核工作,對市、縣明確我縣的招商引資年度目標任務,研究提出分解意見,并對重大招商引資項目建成后的社會經濟效益進行綜合評價分析,建立科學的考評體系,提出考評、獎懲意見。

2、招商股

   承擔對擬招商項目的篩選、論證、策劃、儲備,建立項目庫;會同有關部門對全縣重大招商引資項目選址布點、政策配套進行前置評估,擬定對接洽談方案;做好全縣重大招商引資簽約項目的前期準備、開工建設、后期運營等過程的協調服務,負責受理并協調處理外商及外商投資者的投訴,建立縣、鎮(辦)兩級投訴工作網絡,協調解決項目實施過程中遇到的困難和問題;宣傳推介我縣重點招商項目,負責組織參與大型招商引資活動的策劃、籌備和布展等工作;有針對性的邀請客商,并組織各鎮(辦)、各部門、產業園區、開發區做好招商引資工作。

3、監督服務股

落實分解全縣招商引資年度目標任務,研究并適時提出招商引資政策調整意見,對重大招商引資項目建成后的社會經濟效益綜合評價分析;負責招商引資考核認定工作,建立招商引資目標任務考核體系,對招商引資政策落實情況進行督察檢查;會同有關部門考核全縣及各鎮(辦)、各部門招商引資年度任務;負責全縣招商引資簽約合同項目的匯總、分析、管理工作;定期發布招商引資成果及招商引資工作進展情況。

4、信息股

建立投資客商、中介機構等有關投資信息網絡;負責搜集整理客商信息、縣情資料,充實全縣招商引資資源信息庫;負責招商引資信息發布,招商引資網站建設、網絡管理與維護工作。

二、2019年度部門主要工作任務

1、確保完成市委、市政府和縣委、縣政府制定的招商引資目標任務(在2019年目標任務的基礎上以不低于20%的增速遞增),促進招商引資工作方式的創新,力爭在引進工業生產性企業、重大項目、國內500強企業及行業500強企業萬面取得突破。

2、健全、完善招商引資任務,把全縣招商引資工作和各項任務分解落實到各部門和各鎮。

3、做好全縣招商引資工作的指導、協調、服務跟蹤工作,完善招商引資項目收集、審定和推介工作機制,切實加強招商項目庫建設。

4、積極參加西洽會、夏洽會、亞博會、陜粵港澳經濟合作活動、投洽會和市里舉辦的各項外出招商活動,定期到北京、上海、天津、深圳、武漢、南京、西安等地組織舉辦專題招商活動。

5、采取參觀考察、招商推介、專業隊伍招商相結合的方式,開展小分隊招商項目對接推介洽談活動,謀求招商引資工作新突破。

6、以陜西省投資指南網、商洛市招商網、丹鳳招商網為平臺,對確定的重點招商項目,安排專人做好丹鳳招商網的維護和管理工作,定期進行網上推介、信息動態管理和在線洽談。

7、積極協調有關部門全面落實招商引資的各項合同條款和承諾事項,加強對引進企業的后續跟蹤服務,及時幫助解決項目建設、企業發展中遇到的困難和問題。及時兌現獎勵扶持政策,對達到獎勵扶持條件的項目,及時整理資料向縣政府申報,落實獎勵扶助資金。

8、完善招商引資政策和與之配套的考核獎懲措施,根據引進產業項目、為企業辦實事、客商投訴受理等指標進行考核,定期通報招商引資任務及有關情況。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級預算和所屬事業單位預算。納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個。

丹鳳縣招商局部門預算單位構成表

序號

單位名稱

單位性質

經費形式

1

丹鳳縣招商服務局

事業

全額

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制20人,其中事業編制20人,實有人員20人。

丹鳳縣招商局部門人員情況表

單位名稱

人員編制

實有人員

備注

 

合計

行政

事業

合計

行政

事業

 

招商局

20

 

20

20

 

20

1名社會化管理人員

合計

20

 

20

20

 

20

 

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。本部門總資產28.04萬元,其中:流動資產0.15萬元,固定資產27.89萬元(其中公務用車1輛15萬元,其它固定資產12.89萬元);無形資產0元;長期投資0萬元;其他資產0萬元。

2019年部門預算未安排購置車輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款184.94萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元,年初部門預算未涉及扶貧資金項目。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2019年本部門收入預算為184.94萬元,其中一般公共預算撥款收入184.94萬元,2019年本部門預算收入較上年增加3.53萬元,主要是原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門支出預算為184.94萬元,包括人員經費和日常公用經費支出184.94萬元。較上年增加4.53萬元,主要是原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

(二)財政撥款收支情況。

2019年本部門財政撥款收入為184.94萬元,其中一般公共預算撥款收入184.94萬元,較上年增加3.53萬元,主要是原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。2019年本部門財政撥款支出預算為184.94萬元,其中一般公共預算撥款收入184.94萬元,較上年增加4.53萬元,主要是原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年部門一般公共預算撥款支出184.94萬元,較上年增加3.53萬元,主要原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

  本部門2019年一般公共預算支出184.94萬元,按照部門支出功能分類科目,社會保障和就業支出23.53萬元、衛生健康支出0.76萬元、招商引資支出140.02萬元、住房保障支出13.75萬元。較上年增加3.53萬元,增加1.94%。其中:

1)招商引資(2011308)140.02萬元,較上年增加1.04萬元,主要原因是人員工資正常調資晉檔增加。

2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)22.93萬元,較上年增加0.45萬元,主要原因是正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

3)財政對其他工傷保險基金的補助支出(2082701)0元,較上年減少0.23萬元,主要原因為2019年縣財政沒有增加預算。

4)財政對工傷保險基金的補助支出(2082702)0.24萬元,較上年增加0.01萬元,主要原因為縣財政預算科目調整。

5)財政對生育保險基金的補助支出(2082703)0.36萬元,較上年增加0.02萬元,主要原因是財政預算科目調整。

6)事業單位醫療支出(2101102)0.76萬元,較上年增加0.04萬元,主要原因是財政預算科目調整

7)財政對住房公積金支出(2210201)13.75萬元,較上年增加2.56萬元,主要原因是公積金單位交納部分提高標準致公積金增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2019年本部門一般公共預算支出184.94萬元,按照部門支出經濟分類科目,人員經費支出175.94萬元,公用經費9萬元。較上年增加3.53萬元,增加1.94%。

1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

工資福利支出(301)175.94萬元,較上年增長4.53萬元,均為人員經費支出,主要因為正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

商品和服務支出(302)9.00萬元,比上年減少1.00萬元,主要原因是縣財政預算經費壓縮。

2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

機關工資福利支出(501)175.94萬元,較上年增長4.53萬元,均為人員經費支出,主要因為正常調資晉檔帶來的人員經費增長。

機關商品和服務支出(502)9.00萬元,比上年減少1.00萬元,主要原因是縣財政預算經費壓縮。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

(六)“三公”經費等預算情況。

2019年本部門“三公經費”預算4萬元,較上年減少0.75萬元。其中公務接待費0.5萬元,較上年減少0.25萬元,公務用車運行3.5萬元,較上年增加經上年減少0.5萬元,主要原因是縣財政預算經費壓縮。2018、2019年無其他三公經費預算。

(七)機關運行經費安排情況。

機關運行經費財政撥款預算9萬元,比上年預算減少0.45萬元,減少5.05%。主要原因是嚴格執行八項規定,厲行節約,嚴格按照公用經費定額標準控制運行經費。2019年本部門“三公經費”預算4萬元,較上年減少0.75萬元。

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

(二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)一般性支出:是指國家權利機關和國家行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動經費,各級人民政府及其職能部門的活動經費。一般性支出涉及的科目包括302“商品服務支出”(不含30204“手續費、30218“專用材料費”、30225“專用燃料費”、30228“工會經費”、30229“福利費”、30240“稅金及附加”、30299“其他商品和服務支出”);31001“房屋建筑物購建”、31002“辦公設備購置”、31013“公務車輛購置”、31019“其他交通工具購置”

 附件:2019年部門綜合預算公開報表

 

 



彩票走势图2